Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

Február 2013

Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefóny za všetky strediská.
Faktúra 5196455758, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava.
Faktúra 5196455779, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Mobilný telefón.
Faktúra 5196455774, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Mobilný telefón.
Faktúra 5196455787, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6 Bratislava. Mobilný telefón.
Faktúra 7130400743, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.Zmluvy PNZ - P 40174/10.00.
Faktúra 7401168256. SPP Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava. Plyn za všetky strediská
Faktúra 2013/033, Julia Cvengrosová JUVI, Zimná 2548/109, 052 01 Spišská Nová Ves. Obecná akcia - ples.
Zálohová faktúra č.5590011806,IVES Košice, Čsl. armády 20,041 18 Košice.Matričný program.
Faktúra 19/2013, Ing. Jozef Vaľko Hviezdoslavova 4, Prešov. Znalecký posudok na par.č. 1500/42.
faktura 19.pdf (256.66 kB)
Faktúra 18/2013, Ing. Jozef Vaľko, Hviezdoslavova 4, Prešov. Znalecký posudok na par.č. 1514.
faktura 18.pdf (264.62 kB)
Faktúra 17/2013, Ing. Jozef Vaĺko, Hviezdoslavova 4, Prešov.Znalecký posudok na par. č. 1575.
faktura 17.pdf (254.10 kB)
Faktúra 16/2013, Ing. Jozef Vaľko, Hviezdoslavova 4, Prešov.Znalecký posudok na par. číslo 1500/41.
faktura 16.pdf (244.75 kB)
Faktúra 15/2013, Ing. Jozef Vaľko, Hviezdoslavova 4, Prešov.Znalecký posudok - na parc. 1500/43.
faktura 15.pdf (260.28 kB)
Faktúra 621300206, DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby na základe zmluvy.
Faktúra 2013005, WHISTLER s.r.o. Domašská 24, 080 06 Ľubotice.Školenie-web stránky
Faktúra 13009, OZÓN Hanušovce, a.s. Petrovce 129, 094 31 Hanušovce n/T. Zneškodňovanie odpadu.
faktura 13009.pdf (223.95 kB)
Faktúra 02/2013, Dušan Frimer- FRIMart studio, 082 13 Tulčík 329.Kultúrne podujatie - ples.
faktura 02.pdf (212.96 kB)
Faktúra 2116880299, VVS, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice.Vodné a stočné za všetky strediská.
Faktúra 13005, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov. Poukážky za mesiac január 2013 RO.
faktura 13005.pdf (222.63 kB)
Faktúra 6300139544, SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.Plyn za všetky strediská.
Faktúra 624/13,FURA s.r.o. SNP 77, 0442 42 Rozhanovce. Nebezpečný odpad.
faktura 624.pdf (265.92 kB)
Faktúra 623, FURA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce. Komunálny odpad.
faktura 623.pdf (408.39 kB)
Faktúra 3010/2013, poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove 082 12.Odvoz odpadu.
Faktúra 7746951320, Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.Telefón SU.
Faktúra 1167/13, FURA s.r.o.,SNP 77, 044 42 Rozhanovce. Odvoz a likvidácia VKK.
faktura 1167.pdf (283.09 kB)
Faktúra 2131105478, SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava. Autorská odmena za licenciu na ver. použitie hud. diela.
Faktúra 6746951149,Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Telefón Matrika.
Faktúra 8746968013, Slovak telekom,a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Telefón OcU.
Faktúra 2013031, Kvatrospol Prešov s.r.o. ,Keratsínske nám.1, 080 01 Prešov. Posypová soľ na cesty
Fartúra 2250003152, VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice. Elektrina dodávka a distribúcia 18 b.j.
Faktúra 178/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Tlač harmonogramu na rok 2013.
faktura 178.pdf (240.45 kB)
Faktúra 130007, Surf Point, s.r.o.,Hronské predmestie 12, 97401 Banská Bystrica. Na základe zmluvy č. 060522-10 1/2013
faktura 130007.pdf (258.10 kB)
Faktúra 20130214, Mária KAPALLOVÁ-KAPAP,Záhadná 2555/5, Ľubotice 08 006 Prešov .Kancelársky materiál.
Faktúra 20130068, Aka servis s.r.o., Októbrová 59, 08001 Prešov.Údržba kopírky.
Faktúra 2250130200, VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Elektrina-dodávka a distribúcia 18 b.j.