Kapušany
X-Large Font Size
Large Font Size
Medium Font Size (Default)
Home
Úradné hodiny
Kontakt
Mapa
Dnes je 21.12.2024, meniny má
Adela
zajtra
Naďežda
O obci
Samospráva
Obecné zastupiteľstvo
Spoločný obecný úrad
Fotogaléria
Zverejňovanie zmlúv, došlých faktúr, objednávok
Dokumenty obecného úradu
Služby
Združenia
Kultúra
Šport
Tlačivá na stiahnutie
Cintorín
Projekt Kultúra bez bariér
Obecné zastupiteľstvo
Kapušany
Máj2013
Faktúra 2250003152,VSE a.s., Mlynská 31, Košice 042 91. Elektrina-dodávka za obdobie 1.6.-30.6.2012.
faktura 2250003152.pdf
(708.93 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130083, Taiš Rudolf, HUSQVARNA -predaj a servis,Vyšná Šebasrová 308, 080 06 Prešov.Oprava a servis traktora.
faktura 20130083.pdf
(295.54 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130514,JAVOLKO Ján, Lipníky10, 082 12 Lipníky.Dopravné služby.
faktura 20130514.pdf
(264.39 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 7130100584, Prima banka,Hodžova 11, 010 01 Žilina. Poplatok za poskytnutie inf. auditorovi.
faktura 7130100584.pdf
(288.29 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 13228835, Lindstrom, s.r.o.,Oriešanska ulicač.3, 917 01 Trnava.Prenájom rohoží za obdobie 22.4.-19.5.2013
faktura 1328835.pdf
(254.44 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 201302. Marek Leško, Atypické stolárstvo, 082 12 Kapušany.Lavičky na amfiteáter.
faktura 2013012.pdf
(292.73 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 3/2013. Slavomír Ivančo, Drienov 23, 082 04 Drienov. Tesárske práce na hrade.
faktura 3.pdf
(277.11 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf
(571.41 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130291,Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 080 01 Prešov. PC - Dane.
faktura 20130291.pdf
(226.75 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130501, Anton Husovský, Cintorínska 137/23, 082 16 Záhradné. Zváračské práce.
faktura 20130501.pdf
(231.50 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 201317,Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, 058 01 Poprad.Audit účtovnej uzávierky.
faktura 201317.pdf
(240.44 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 130006, AB KNIHY - HUDOBNINY, Ľubica Birošová, Hlavná 72, 080 01 Prešov.Knižnica.
faktura 130006.pdf
(534.54 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 8/2013, Ing. Karol Petz, Sabinovská 29, 080 01 Prešov.Na základe zmluvy č. 4/2013. Parkový amfiteáter.
faktura 8.pdf
(197.37 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 330050336, O.S.V.O. comp, a.s.,strojnícka 18, 080 01 Prešov.V zmysle dodatku č.2 zmluve o dielo č.3A-ZoD-0081112.
faktura 330050336.pdf
(290.57 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130264, Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 080 01 Prešov.Tlačiareň Stavebný úrad.
faktura 20130264.pdf
(231.60 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 5011300214, LUMA - SK, spol.s.r.o., Dolná Tižina 013 04.Odstránenie havarijnej situácie na škole - okná.
faktura 5011300214.pdf
(254.83 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 5130483, Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany.Údržba a materiál do traktora.
faktura 5130483.pdf
(231.07 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 5149/13, FURA s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad VK 3x.
faktura 5149.pdf
(276.82 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 330040291, O.S.V.O. comp, a.s.,Strojnícka 18, 080 01 Prešov. Dodatok č.2 zmluve o dielo č. 3A-ZoD - 0081112.
faktura 330040291.pdf
(341.95 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 13026, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov.Poukážky v mesiaci Apríl 2013
faktura 13026.pdf
(228.19 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 13050467, LIVONEC, s.r.o.,Hraničná 13, Poprad .Školenie zamestnancov PO a BOZP.
faktura 13050467.pdf
(211.66 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2013090 METAL COMPLEX, s.r.o. Družstevná 34, 080 06 Prešov.Výroba OK lavičky podľa DL 86/2013.
faktura 2013090.pdf
(282.04 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 3043/2013. Poľnohospodárske družstvo Kapušany.Odvoz odpadu.
faktura 3043.pdf
(235.25 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 632008, DATALAN,a.s.Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava.Servisné služby na základe zmluvy.
faktura 632008.pdf
(268.61 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktura 20130023, OVO-MONT spol.s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov. Parkové hľadisko Kapušany.
faktura 20130023_001.pdf
(317.29 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 8749917195,Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Brtislava - Ružinov.Telefón OcÚ.
faktura 8749917195.pdf
(561.01 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 1749901342, Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava-Ružinov. Telefón SU
faktura 1749901342.pdf
(265.98 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 0749901130,Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Brtislava - Ružinov.Telefón Matrika.
faktura 0749901130.pdf
(266.38 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2117198248, VVS a.s., Komenského 50, Košice. Vodné a stočné za všetky strediská.
faktura 2117198248.pdf
(587.62 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 330050301,O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Dodatok č.2 zmluve o dielo č. 3A-ZoD-0081112.
faktura 330050301.pdf
(293.01 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 0113043190,LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava. Stravné lístky
faktura 0113043190.pdf
(267.00 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 4568/13, FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad.
faktura 4568.pdf
(268.84 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 4567/13, FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad.
faktura 4567.pdf
(413.51 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2117196327, VVS a.s. Komenského 50, Košice. Vodné a stočné za všetky strediská.
faktura 2117196327.pdf
(623.29 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 13106,OZÓN Hanušovce, a.s. ,Petrovce 129, 094 31 Hanušovce.Zneškodňovanie odpadu.
faktura 13106.pdf
(223.56 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2/2013, ZŠ s MŠ Kapušany. Energia 1-3/2013
faktura 2.pdf
(288.14 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 1/2013, ZŠ s MŠ Kapušany.Elektrická energia za 12/2012.
faktura 1.pdf
(287.57 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 7267773178, SPP a.s.,mlynské nivy 44/A, Bratislava. Plyn za všetky strediská 5/2013.
faktura 7267773178.pdf
(221.04 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 130046, Surf Point, s.r.o., Horské predmestie 12, Banská Bystrica.Na základe zmluvy č. 060522-10 1/2013
faktura 130046.pdf
(253.43 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 10130055,FEREX, s.r.o. ,Vodná 23, 949 01 Nitra. Kontajner 1100 L.
faktura c 10130055.pdf
(290.99 kB)
Stiahnúť
Detaily