Kapušany
X-Large Font Size
Large Font Size
Medium Font Size (Default)
Home
Úradné hodiny
Kontakt
Mapa
Dnes je 21.12.2024, meniny má
Adela
zajtra
Naďežda
O obci
Samospráva
Obecné zastupiteľstvo
Spoločný obecný úrad
Fotogaléria
Zverejňovanie zmlúv, došlých faktúr, objednávok
Dokumenty obecného úradu
Služby
Združenia
Kultúra
Šport
Tlačivá na stiahnutie
Cintorín
Projekt Kultúra bez bariér
Obecné zastupiteľstvo
Kapušany
Marec 2013
Faktúra 2250003152. VSE. Elektrina- dodávka a distribúcia.
faktra 2250003152.pdf
(691.71 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 0078371317. Orange Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava. Mobilné telefóny.
faktra 0078371317.pdf
(577.94 kB)
Stiahnúť
Detaily
Fartúra 490700680000002013. EUROVIA SK,a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.Úprava Kapušianskeho potoka.
faktra 490700680000002013.pdf
(275.15 kB)
Stiahnúť
Detaily
Fartúra 1311015. ARDE s.r.o., Kellerová 1, 085 01 Bardejov 1. Úprava Kapušianského potoka.
faktra 1311015.pdf
(251.53 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 8/2013. Ján Pribula, FARMA Slánska 35/18, 082 12 Kapušany.Odhrňanie snehu.
faktra 8.pdf
(373.80 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130165. Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 080 01 Prešov. Farba do kopirky..
faktra 20130165.pdf
(231.39 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 621300588, DATALAN, a.s.,Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby na základe zmluvy
faktra 621300588.pdf
(280.00 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 621300790. DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Faktúra na základe objednávky-školenie daňové poplatky, kontrola, úprava šablón.
faktura 621300790.pdf
(259.78 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 4/2013. ŠJ pri ZŠ a MŠ Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany. Farturujeme Vám stravné vo výške 50% z ceny obedov.
faktra 4.pdf
(277.49 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 44130004, Správa a údržba ciest PSK,Jesenná 14,080 05 Prešov.Nájomné za rok 2013 na základe zmluvy č. 7-4400/30000NZ/2012
faktura 44130004.pdf
(216.73 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 44130005, Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov. Nájomné za obdobie 1.1. - 31.12.2013.
faktura 44130005.pdf
(222.72 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130531, Mária KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice.080 06 Prešov.Kancelársky materiál.
faktura 20130531.pdf
(284.31 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2427/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad VK.
faktura 2427.pdf
(281.12 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 17-4-4873, Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra. Poistenie majetku.
faktra 17 4 4873.pdf
(217.22 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 11-951-78900052, Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samová 11, 949 01 Nitra.Havarijné poistenie..
faktra 0113023422.pdf
(266.61 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 11-921-72900135. Prvá Komunálna Finančná,a.s. Samova 11, 949 01 Nitra. Poistenie majetku.
faktura 11 921 92900135.pdf
(243.10 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 301202702, Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.Časopisy knižnica.
faktura 301202702.pdf
(225.02 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 1326145, HESTA, sol. s.r.o. Jilemnického 3/D, 080 01 Prešov.Údržba zástrč na vchodové dvere.
faktura 1326145.pdf
(320.30 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 13010, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 Prešov. Poukážky na mesiac február 2013.
faktura 13010.pdf
(232.69 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2747934499, Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava. Telefón SU.
faktura 2747934499.pdf
(251.78 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 6747934165, Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava. Telefón Matrika.
faktura 6747934165.pdf
(250.54 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2747950868, Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Telefón OcU.
faktura 2747950868.pdf
(567.44 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 7312663528, SPP Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava. Plyn za všetky strediská.
faktura 7312663528.pdf
(274.35 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 130020,Surf Point,s.r.o.,Hronské predmestie 12, 97 401 Banská Bystrica. Na základe zmluvy č. 060522-10
faktura 130020.pdf
(256.77 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130010,GMT projekt, spol. s.r.o. Námestie SNP 1, 08 501 Bardejov 1. Rekonštrukcia a prístavba ZŠ Kapušany.
faktura 20130010.pdf
(220.45 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 1310581, Lindstrom, s.r.o., Oriešanska ulica č.3, 917 01 Trnava. Čistenie koberca.
faktura 1310581.pdf
(254.93 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 20130001, EURO - STAV združenie, Hollého 44, 08 301 Sabinov.Rekonštrukcia a prístavba ZŠ Kapušany.
faktura 20130001.pdf
(250.04 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 1857/13, FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42. Nebezpečný odpad
faktura 1857.pdf
(275.82 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 1856/13, FURA s.r.o. ,SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad.
faktra 1856.pdf
(417.73 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2250003152, VSE Mlynská 3, 04291 Košice .Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j.
faktra 2250003152.pdf
(691.71 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 201309493, ESET, spol.s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. ESET NOD 32 Anti-vírus.
faktra 201309493.pdf
(324.95 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 2013010, ELRAMST s.r.o., Demjata 137, 082 13 Demjata. Údržba miestneho rozhlasu.
faktra 2013010.pdf
(265.36 kB)
Stiahnúť
Detaily
Faktúra 0113023422, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D. Stravné lístky.
faktra 0113023422.pdf
(266.61 kB)
Stiahnúť
Detaily