Dnes je 21.12.2024, meniny má Adela zajtra Naďežda
Kapušany

November 2012

F 201305367, PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 81 464 Bratislava.Noviny Prešovský Korzár.
F 2250003152, VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice. Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j.
F121188, DD21 s.r.o. Švábska 6, 080 05 Prešov. Toner do tlačiarní farebná a do tlačiarní Knižnica.
faktura 121188.pdf (273.96 kB)
F 20121108,Integračné zariadenie KOR-GYM, n.r. Hertník 086 42. Keramické výrobky.
Faktúra FV 20122404, Mária KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice, Prešov.Kancelársky papier.
Fktúra 7120405015, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. Zmluvy PNZ-P45683/08
Fakrtúra 7120404950, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. Zmluvy PNZ-P 43583/06
Faktúra 2120004, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou,Zámocká 160, 09 431 Hanušovce nad Topľou. Arch.prieskum na ploche NKP Hrad Kapušany v rámci projektu hrad Kapušany.
Faktúra 320110925, O.S.V.O.comp., a.s.,Strojnícka 18, 080 01 Prešov. Údržba verejného osvetlenia
Faktúra 20120013, Ing. Dominika Jenčová, 08238 Víťaz 372. Polohopisný a výškopisný plán priekopy.
Faktúra 20120012, Ing. Dominika Jenčová, 082 38 Víťaz 372. Geometrický plán č.58/2012
Faktúra 20120011, Ing. Dominika Jenčová, 082 38 Víťaz 372. Geometrický plán č.57/2012
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefóny za všetky strediská.
Faktúra 41112012, Martin Petkov, ul.T. Vansova 28/38, 97101 Prievidza. Kľučenky.
Faktúra 201203, Marek Leško, 082 12 Kapušany.Stolárske práce - amfiteátru.
faktura 201203.pdf (314.68 kB)
Faktúra 201200686, Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin. Servisné poplatky na rok 2012
Faktúra 52/2012, Tomáš Čapistrák, Komenského 755/19, 083 01 Sabinov. Sondy na Kapušianskom Hrade.
faktura 52.pdf (208.97 kB)
Faktúra 621203415, DATALAN, a.s.,Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby na základe zmluvy
Faktúra FV 20122293, Mária KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 255/5, 08 006 Ľubotice. Materiál
Faktúra 54120019, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov. Prídavky Rómovia
Faktúra 327239, Lindstrom, s.r.o., Oriešanska ulica č.3, 91701 Trnava. Čistenie kobercov
faktura 327239.pdf (239.25 kB)
Faktúra 201224, Martin Sárossy - ORNIS, 082 12 Veľký Šariš. Murárske práce na oprave zvislých a vod. konštrukcií na hrade Kapušany.
faktura 201224.pdf (236.34 kB)
Faktúra 201222, Martin Sárossy - ORNIS, 082 12 Veľký Šariš. Koordinovanie projektu Hrad Kapušany.
faktura 201222.pdf (233.78 kB)
Faktúra 5801143169, EUROVIA SK, a.s. ,Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca. Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany.
Faktúra 5801143165, EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca. Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany.
Faktúra 20121102, JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 082 12 Lipníky. Piesok a štrk.
Faktura 3094/2012, poľnohospodárske družstvo Kapušany 082 12. Doprava odpadu.
faktura 3094 .pdf (242.46 kB)
Faktura 2116557224, VVS a.s., Komenského 50, Košice. Vodné a stočné.
Faktúra FO 12368, OZOÓN Hanušovce, a.s. Petrovce 129, 094 31 Hanušovce n/T.,Zneškodnenie odpadu.
Slovak Telekom, a.s.,Karadžičova 10, Bratislava - Ružinov,. Telefon OU
Faktura 8743993359, Slovak Telekom,a.s. Telefón Matrika