Dnes je 21.12.2024, meniny má Adela zajtra Naďežda
Kapušany

Júl 2012

FA O.S.V.O. comp,a.s.-práce pri výmene žiaroviek na semafore s dodaním materiálu
fa 320090635.pdf (304.50 kB)
FA 94/2012,BONA FIDE Prešov s.r.o. odmena exter.proj.manažmentu Program rozvoja vidieka, projekt,,Parkový amfiteáter "
Faktúra 8538, FURA s.r.o.,odvoz odpadu
Faktúra 8539, FURA s.r.o., nebezpečný odpad
Faktúra 120112, Surf Point, s.r.o.
Faktúra 20121454, Mária KAPALLOVÁ-KAPAP, kancelársky materiál
Faktúra 120222, Marek Dzurica-BelMar, reklamné plagáty,báner KKL
Faktúra 2012076043, EKOPRIM, s.r.o.
Faktúra 201201, Milan Brudňák, oprava strechy na Zdravotnom stredisku
Faktúra 2250130200, Východoslovenská energetika a.s., zálohová platba,úhrada
Faktúra 2250003152,Východoslovenská energetika a.s., elektrina-dodávka a distribúcia
Faktúra Východoslovenská energetika a.s., zálohová platba úhrada
Faktúra 7811, FURA s.r.o.,hlasenie o vzniku odpadu
fa fura.pdf (246.03 kB)
Faktúra 1233,Marušák Ján,občerstvenie - folklórne spevácke skupiny
Faktúra 420120149, Sigmia OaSS s.r.o., materiál ihrisko
fa sigmia.pdf (359.23 kB)
Faktúra 0552012, ADIN, s.r.o.,tlač.novín,grafická úprava
fa adin.pdf (250.31 kB)
Faktúra Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 2012134, v.P.W.G.s.r.o.,materiál-Projekt Hrad
fa 2012134.pdf (221.02 kB)
Faktúra 1262202237, Leier Baustoffe SK s.r.o.,darčekový certifikát na odber tovaru
Faktúra 120525 LANAKA spol. s.r.o.,materiál park
lanaka.pdf (377.36 kB)
Faktúra 07,Jozef Slávik, preprava a dovoz materiálu
fa jozef slvik.pdf (213.42 kB)
Faktúra 120526,LANAKA spol.s.r.o.,materiál-Projekt Hrad
fa lanaka.pdf (338.81 kB)
Faktúra VVS, a.s.,vodné a stočné
faktra vvs.pdf (303.11 kB)
Faktúra1241860,Lindstrom, s.r.o., prenájom rohoží
fa lindstrom.pdf (256.67 kB)
Faktúry FA 201207031, Javolko, s.r.o., materiál - Projekt Hrad
fa javolko.pdf (279.20 kB)
Faktúra 2012095,RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., hasnica na vápno,projekt hrad
Faktúra 247, MAVASK, s.r.o.,oprava satelit na bytovke
fa mavask.pdf (251.45 kB)
Faktúra 621201910 DATALAN, a.s. servisné služby
fa datalan 2.pdf (270.54 kB)
Faktúra 621201940, DATALAN, a.s., podľa zmluvy ON-Site podpora
fa datalan.pdf (271.17 kB)
Faktúra 20120487, Aka servis s.r.o., oprava a servis tlačiarne
fa aka servis.pdf (246.32 kB)
Faktúra 21207247 O.S.V.O. comp, a.s., oprava osvetlenia
Faktura FV 20121318 Mária KAPALLOVÁ- KAPAP, nákup kancelárskych potrieb
FA od Slovak Telekom,a.s. za telefóny obecný úrad
FA od Slovak Telekom,a.s. za telefón matrika
FA od Slovak Telekom,a.s. za telefón stavebný úrad
FA od OZÓN Hanušovc,a.s. za uloženie a zneškodnenie odpadu
FA od Javolko,s.r.o. za materiál, projekt Hrad Kapušany
FA od FURA, s.r.o. za vývoz nebezpečného odpadu
FA od LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. za stavné lístky hrad
FA od Poľnohospodárske družstvo Kapušany za služby, prepravné
FA od COOP Jednota Prešov,s.d. za poukážky za mesiac jún 2012
FA od Jozef Slávik za prepravu a dovoz materiálu
FA od Integračné zariadenie KOR-GYM,n.o. za keramické výrobky
FA od Martin Sárossy - ORNIS, koordinovanie projektu "Hrad Kapušany" za mesiac jún 2012
FA od LIVONEC,s.r.o. za činnosť technika PO a preventivára PO za 2. štvrťrok 2012
FA od FURA,s.r.o. za vývoz komunálneho odpadu
FA od SPP,a.s. za plyn, OcÚ všetky strediská